巡察小故事——一笔记错了的账
刘午雨
“多亏了巡察组,我们记错的账终于对上了,不然靠我自己是发现不了的,为了账目数字对不上,愁的我几天没睡好,真的太感谢了!”县法院财务人员激动的对巡察组同志说。
2021年3月,县委第二巡察组按照县委统一部署,对县
法院开展巡察工作,其中对县法院近几年项目工作进行重点巡察,将人员分为若干小分组,查阅资料、座谈了解、实地走访等多种巡察方式相结合,全方位查找项目建设管理中存在的问题。
巡察组一接收到县法院提供的审判庭项目相关资料,负责查阅资料的工作人员就立即开始投入工作,对项目招标建设、项目资金管理、资产处置等关键环节进行重点审查。在统计和核对项目已投入资金数时,巡察组工作人员发现单位财务人员提供数据与账簿所记有出入,一方面抽调账簿凭证所记拨付的每一笔项目资金,明细摘录,核实;另一方面分别对单位负责项目资金拨付人员和财务记账人员个别谈话取证。
通过一周的时间抽调和审核了县法院上百笔项目财务支出凭证,巡察组工作人员终于在2019年7月的一张凭证上发现了记账错误,从而导致此后的账簿数字与实际支出情况不符。在确认此情况后,巡察组立即对县法院项目资金拨付和记账相关人员指出,要求立即进行整改。在巡察组的指出和帮助下,县法院认识到问题严重性,及时调账,纠正了记账错误,对相关人员进行了批评教育。
“巡察组细心指出我们记账错误,这反映我们工作中存在一些不足,下一步我们将改进工作方法,提升人员工作能力,加强内部审核把关机制,绝不再出现这种失误,真正做到让巡察促进工作”县法院分管财务的陈自勇院长说道。
下一步,巡察组将对县法院近3年重大项目工作进行重点巡察,推动被巡察单位通过巡察整改由点及面,举一反三,规范项目资金管理,不断深化巩固巡察整改成果,确保巡察工作取得实效。
编辑:张优 校审:贾红英 责任编辑:张中科 监审:黄术生
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